预算决算公开
云南省科学技术院2025年度部门决算
来源: 云南省科学技术院     2026-08-17     【字体: 】    

云南省科学技术院2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释


第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省科学技术院(以下简称“省科学技术院”)是云南省委、省政府深入实施创新驱动发展战略,着力加强全省产业技术创新体系建设,以支撑全省新型工业化、信息化和现代服务业为重点组建的集共性技术、关键技术和前瞻性技术研究为一体的新型科研机构。是腾冲科学家论坛、中国工程科技发展战略云南研究院、云南省生物医药和大健康产业推进中心的依托运行单位,设有云南省科技咨询委员会秘书处、云南省稀贵金属材料基因工程项目管理办公室、云南省科技成果转移转化中心、东亚峰会新能源论坛秘书处、澜沧江—湄公河创新走廊秘书处(筹)、国家技术转移东部中心云南分中心。

聚焦科技创新与产业创新深度融合,围绕产业技术研发、科技成果转移转化、科技管理支撑服务、国际科技合作功能定位,坚持1个定位——协同创新;突出2项重大工作任务——开展有组织的关键技术研究攻关、推进科技成果高质量转移转化;做好3项支撑服务——科技计划项目管理服务、科技发展咨询管理服务、高层次科技人才与科技金融业务管理服务;聚焦4个重点产业领域——生物医药、新材料、新能源、数字经济,聚集产学研金等创新资源,形成共性关键技术研发、人才培引、平台支撑、工程化应用、企业培育的全链条创新体系,推动一批原创性成果、公共服务平台、核心数据的创新和积累,有效支撑全省重点产业高质量发展。

二、基本情况

(一)机构设置情况

省科学技术院共设置10个内设机构,包括:院党委办公室、综合处、规划发展处、项目管理处(生物医药中心)、科研平台处(高新技术中心)、人才与金融处、对外合作处、论坛处、数字技术创新中心、科技成果转移转化中心。因非独立法人机构“中国工程科技发展战略云南研究院”依托省科学技术院运行,根据工作需要,中国工程科技发展战略云南研究院秘书处作为内设机构也纳入院统一管理。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

省科学技术院作为云南省科学技术厅的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

省科学技术院2025年末编制内实有人员85人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员85人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

省科学技术院2025年末其他人员15人。包括财政拨款开支经费的人员15人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员64人(离休0人,退休64人)。

车辆编制4辆,在编实有车辆2辆,超编0辆。

三、重点工作概述

2025年,省科学技术院锚定省委“3815”战略发展目标,落实把持续壮大“三大经济”作为推动产业发展的重要思路,服务科技支撑引领全省经济社会高质量跨越式发展取得新成效。

(一)强化政治建设,党建引领业务高质量发展见成效。一是深化理论武装,严格落实“第一议题”制度。始终把党的政治建设摆在首位,严守党的政治纪律和政治规矩,开展理论学习常态化,组织开展院党委理论学习中心组集中学习和交流研讨,坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是紧扣目标要求,抓实抓细学习教育。院党委紧紧围绕学习贯彻中央八项规定精神,落实“深、严、实、新、快”工作要求,坚持政治引领与业务融合并重、查摆整改与制度建设同步、成果转化与长效固化并行,以高度的政治自觉和务实的行动自觉,推动形成上下贯通、同频共进、协同高效的工作格局,抓好集中纠治党员干部和公职人员违规饮酒问题,贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定,一体推进学查改。对全院开展学习教育情况进行评估总结,圆满完成学习教育及“回头看”工作。三是加强作风建设,推动监督检查常态化。深入开展廉政风险点大排查,从加强内部监督管理、强化纪律教育、完善内控制度、全面接受监督等方面制定防控措施,加强各环节风险点的日常监督。聚焦“四风”问题及节日期间易发多发问题,组织开展警示教育大会、廉政谈话和节前检查,落实《云南省科技厅干部职工“十个严禁”行为规范(试行)》,不断深化纪律作风建设。扎实开展“纪检工作规范化法治化正规化建设年”工作,坚持严管与厚爱相结合,运用监督执纪“第一种形态”,不断推动全面从严治党向纵深发展。

(二)推进科技成果对接和转移转化,科技赋能经济社会发展初见成效。一是促进带动科技成果转移转化。举办2025腾冲科学家论坛·科技创新成果展示与转化应用对接活动,发布科技成果616项、技术需求200项,6个院士团队展演高端科技成果,48个项目进行现场签约,总投资近40亿元。举办28场科技成果对接路演活动,对接推介成果131项,18个项目达成合作。其中,分别在合肥、深圳举办深港滇、皖滇科技创新协同发展交流暨科技成果转化对接活动。编制《云南省院士专家工作站技术成果汇编》,涵盖高原特色农业、生物医药、新材料等重点产业共计325项成果。二是组织推进一批与云南省产业需求紧密相关的重要科技成果转化。推动“轨道交通和汽车用高强高韧6xxx铝合金及其优质锭坯制备集成技术”“云南省核技术应用产业项目”等19个项目落地转化。其中,5G高导铜线项目落地中铜(昆明)铜业有限公司,投产后可形成年产200吨产能,实现年净利润3300万元。三是推进重大示范项目实施。“绿色氢能源与液态阳光全产业链研发示范”已落地曲靖市并具备开工建设条件。联合郑纬民院士、杨宝峰院士团队及国药汉方等单位共同实施的“医疗健康绿色智算中心示范项目”落地维西县。

(三)强化协同创新,助推重点产业发展见成效。一是紧扣产业创新开展持续跟踪与深入研究。组建“1+4”专家咨询委员会,发挥协同创新职能,加强产学研合作和协同攻关,促进产业发展关键核心技术突破和成果转移转化。牵头完成《云南省“十五五”科技开放合作规划》编制工作,支撑开展《云南省“十五五”生物医药产业发展规划》等编制工作。二是推动生物医药产业高质量发展。聚焦产业发展需求,服务产学研对接、项目组织策划,专业化管理服务推动产业高质量发展。2025年前三季度全省生物医药产业实现营业收入2074.84亿元,增加值488.06亿元。三是支撑新材料产业创新发展。开展科技支撑稀土全产业链调研,为云南省稀土产业布局提供系统决策建议,加快稀土相关科技成果转化落地。推进稀贵金属材料基因工程核心关键技术攻关,在国际顶级期刊发表论文4篇,解决大直径碲锌镉晶体制备等关键技术3项,开发弹载陀螺仪用贵金属新产品2项,累计实现销售收入1.2亿元。昆明理工大学种晓宇教授团队申报的项目获工信部批准立项,实现材料基因工程领域承担国家科技重大专项任务“零”的突破;2个省级重点研发项目获得立项支持。研究起草《云南省稀贵金属材料基因工程(2026-2028年)实施方案》。牵头制定的行业标准《烟包装用铝箔》(YS/T-846-2025)正式发布。省标准化研究项目获立项。四是推动数据赋能重点产业发展。参与研究起草的《科技资源共享 科技资源信息集成规范》(GB/T 46208—2025)国家标准正式发布。云南省新材料标准化技术委员会、云南省区块链和数字科技标准化技术委员会年度考核为“优秀”。“数据赋能稀贵金属产业发展”典型案例亮相第八届数字中国建设峰会。推动与《生物资源数字化开发应用》12家参与单位签署协议并开展生物资源数据汇聚共享应用,与同方知网数字科技有限公司合作探索数据市场化流通交易。与云南省医疗器械协会、云南省药品流通行业协会合作推动生物资源科学数据、产业数据的加快汇聚和共享共用。成功举办“AI赋能创新链产业链融合发展研讨会”。五是支撑服务“双碳”工作。印发实施《云南省科学技术院开展云南碳达峰碳中和研究工作实施方案(2025—2027年)》。

(四)深化科技交流合作,科技创新引领带动见成效。一是按照组委会办公室要求,全力办好2025腾冲科学家论坛。腾冲科学家论坛跻身全球重大文明对话活动之列,入列“十四五”云南实干成绩单。赴省外推介对接腾冲科学家论坛与生物医药资源工作被云南省政府列为“跑出云南加速度”典型案例。和中央广播电台推动腾冲科学家论坛专题大型访谈《科创向南——腾冲科学家论坛转化在行动》,居全国省级科技流量前三位。促成江苏恒瑞医药和中科院昆明动物所医药模式动物合作,推进北京大学科技经营小院落地临沧。二是强化区域科技交流合作。主办第十一届东亚峰会新能源论坛、第二届澜沧江—湄公河创新走廊建设研讨会、北斗产业创新发展论坛、地方科学院产业科技创新交流会暨全国省(市、自治区)科学院第40次联席会议、云南省第二届中药材产业高质量发展暨傣医药发展交流会。组织承办“2025年中国化妆品科学技术大会”、协办“中国化妆品科学技术大会—培育健康资源新质生产力”平行会议、国家中药材标准化与质量评估创新联盟育种专业委员会成立大会暨第一届全国中药材生物育种研讨会等全国性会议,谋划启动“十大化妆品原料”品牌打造工作。东亚峰会新能源论坛秘书处正式揭牌成立。加入中关村全球高端智库联盟并成为第二届理事单位。成功获批工信部教育与考试中心“工业和信息化职业技能提升工程培训站点”。三是加强与省内外机构合作交流。与楚雄彝族自治州人民政府、优势金控(上海)资产管理有限公司、中科合肥技术创新工程院等签署合作协议、深化合作。

(五)发挥科技智库作用,高质量对策建议促发展见成效。一是充分发挥院士的高端智库作用。中国工程科技发展战略云南研究院上报《院士专家建议》19份,共获省委省政府领导批示19份45人次,获批率100%,其中王宁书记批示10份,王予波省长批示11份。聚焦云南省重点产业、重大工程、重要工作,首次创发《院士专家建言》。组织开展“中国工程院云南低空经济暨数字经济发展乡村振兴院士行”等167场次活动,参加院士485人次。组织召开项目专家咨询研讨、阶段性推进、现场调研等会议和活动381场次、576人次。二是围绕产业科技创新开展研究。编撰出版生物医药、新材料、新能源(双碳)、数字经济4大领域产业科技创新报告。参与完成的《云南作物智能化种植管理模型构建与创新应用》获2024年度云南省科技进步三等奖。标准市场化服务实现突破。三是做实院士建议落地转化“后半篇文章”。发挥资源整合和组织协调优势,完善推进和跟踪工作机制,有力推动院士团队技术集成攻关和成果转化,“超聚态天然橡胶绿色制备与高值化产业链构建关键技术及系统集成”等一批示范工程和案例的示范效应不断显现,影响日益扩大。

(六)发挥支撑服务作用,科技管理服务见成效。明确工作责任,规范科技管理支撑服务工作。制定印发《云南省科学技术院科技管理支撑服务工作方案》,支撑服务厅机关9个处室完成社会发展领域、基础研究、院士专家工作站、新型研发机构遴选等科技计划项目全流程服务7000余项。组织召开4场省外科技招商引资活动,推进9个项目签约落地,协议金额共计61.19亿元。面向全省1200家科技型企业发放1200笔科技贷款,贷款金额累计30亿元。创新券兑付金额共计2049.18万元。9家新型研发机构遴选进入培育对象名单。支撑第二批20个省委组织部专家人才产业服务团组建工作。


第二部分  2025年度部门决算表

(详见附件)

省科学技术院2025年度无政府性基金财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。


第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

省科学技术院2025年度收入合计43743139.67元。其中:财政拨款收入39548558.25元,占总收入的90.41%;无上级补助收入;事业收入4179283.59元(含教育收费0.00元),占总收入的9.55%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入15297.83元,占总收入的0.03%。

与上年相比,收入合计增加3330492.20元,增长8.24%。其中:财政拨款收入增加6249410.20元,增长18.77%;事业收入减少2920296.91元,下降41.13%;其他收入增加1378.91元,增长9.91%。主要有三个方面的原因。一是2025年省科学技术院承担的科技计划项目较上年增加,故相应的财政拨款收入增加。二是省科学技术院的非财政拨款项目减少,故事业收入减少。三是税局返还收入较上年增加,故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

省科学技术院2025年度支出合计43501427.97元。其中:基本支出19287278.42元,占总支出的44.34%;项目支出24214149.55元,占总支出的55.66%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加4697879.55元,增长12.11%。其中:基本支出增加719545.17元,增长3.88%;项目支出增加3978334.38元,增长19.66%。主要有两个方面的原因。一是因为政策性工资调整,人员变动造成相应的基本支出增加。二是因为省科学技术院2025年承担的科研任务和科技支撑工作较上年增加,相应的项目支出增加。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障省科学技术院机构正常运转的日常支出19287278.42元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出18260274.94元,占基本支出的94.68%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1027003.48元,占基本支出的5.32%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障省科学技术院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出24214149.55元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

专项基础科研项目经费1690929.84 元,主要用于基础研究专项支撑业务工作。

科技人才队伍建设项目经费3335008.46 元,主要用于高层次人才专项支撑业务工作。

科技成果转化与扩散项目经费522017.74 元,主要用于科技成果转化服务工作支撑业务工作。

共性技术研究与开发项目经费478301.80 元,主要用于云南省科研机构改革专项和中央引导地方科技发展专项立项与验收评审专项支撑业务工作。

其他技术研究与开发支出项目经费207035.28元,主要用于高层次科技人才培养引进专项支撑业务等工作。

技术创新服务体系项目经费243783.05元,主要用于科技金融专项服务与研究工作。

科技条件专项项目经费1405141.50元,主要用于实验室与创新平台专项支撑业务和国有资产有偿使用成本性支出。

科技重大专项项目经费322517.23元,主要用于生物资源数字化开发应用项目支出。

重点研发计划项目经费12144203.66元,主要用于生物医药和社会发展专项支撑业务,科技合作专项,腾冲科学家论坛支撑服务,院士专家工作站及科技入滇支撑业务等工作。

其他科学技术支出项目经费3862746.45元,主要用于省科学技术院承担的从其他政府部门等取得项目相关支出。

其他人力资源和社会保障管理事务支出项目经费2464.54元,主要用于专业技术人才知识更新工程2024年省级高级研修项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

省科学技术院2025年度一般公共预算财政拨款支出39758837.89元,占本年支出合计的91.40%。与上年相比增加6339607.99元,增长18.97%,完成年初预算的123.05%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

6.科学技术(类)支出34909028.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.80%,完成年初预算的125.63%。主要用于科学技术院承担的科技计划项目、科技管理业务费支出,机构运行人员支出和公用经费支出等。造成预决算差异的主要原因是在执行中对当年承担的科技计划项目经费预算进行了调整追加。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

8.社会保障和就业(类)支出1905426.06元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%,完成年初预算的116.19%。主要用于省科学技术院离退休支出、机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险等;造成预决算差异的主要原因是人员增减变动。

9.卫生健康(类)支出1794241.63元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%,完成年初预算的104.88%。主要用于省科学技术院单位基本医疗保险支出、大病补充医疗保险支出、公务员医疗补助支出;造成预决算差异的主要原因是人员增减变动。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

19.住房保障(类)支出1150142.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%,完成年初预算的97.96%。主要用于省科学技术院职工住房公积金的缴费支出;造成预决算差异的主要原因是人员增减变动。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为83758.43元,决算为79631.20元,完成年初预算的95.07%;支出决算较上年减少1053.03元,下降1.31%。

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为79258.43元,决算为78235.20元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.25%,完成年初预算的98.71%;公务接待费支出年初预算为4500.00元,决算为1396.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.75%,完成年初预算的31.02%。

因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少1049.03元,下降1.32%;公务接待费支出决算较上年减少4.00元,下降0.29%;具体是国内接待费支出决算1396.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少4.00元,下降0.29%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为83758.43元,支出决算为79631.20元,完成年初预算的95.07%,支出决算较上年减少1053.03元,下降1.31%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为79258.43元,决算为78235.20元,完成年初预算的98.71%;公务接待费支出年初预算为4500.00元,决算为1396.00元,完成年初预算的31.02%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年省科学技术院按厉行节约相关规定严控“三公”经费支出,做到只减不增。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少1049.03元,下降1.32%;公务接待费支出决算减少4.00元,下降0.29%,具体是国内接待费支出决算1396.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少4.00元,下降0.29%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年省科学技术院按厉行节约相关规定严控“三公”经费支出,做到只减不增。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于省科学技术院2辆公务用车日常运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次10人(其中:外事接待人次0人)。主要用于与北京化工大学,贵州科学技术情报研究所工作交流发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

省科学技术院2025年机关运行经费支出0.00元,无相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,省科学技术院资产总额63243802.88元,其中,流动资产25181375.63元,固定资产37583808.71元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产61107.04元(净值),其他资产417511.50元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少38588250.52元,其中固定资产减少5067929.67元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆2辆,账面原值108,600.00元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入7653.64元;出租房屋507平方米,账面原值1884505.46元,实现资产使用收入1281590.98元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,省科学技术院政府采购支出总额388233.43元,其中:政府采购货物支出236256.66元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出151976.77元。授予中小企业合同金额350732.66元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见省科学技术院2025年度部门决算绩效自评报告。

五、其他重要事项情况说明

省科学技术院无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

附件:

1.省科学技术院-2025年度部门决算公开附表

2.省科学技术院-2025年度部门决算国有资产使用情况表

3.省科学技术院-2025年度部门决算绩效自评报告

打印页面      |      分享到: